來源:張掖長安網(wǎng)
發(fā)布時間:2018-12-04
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一、部門職責
市委政法委擔負著社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、防范和處理邪教、執(zhí)法監(jiān)督、隊伍建設(shè)等重要任務(wù)。
1.根據(jù)黨的路線方針政策和黨委的部署,研究制定貫徹落實的具體措施,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
2.組織、指導維護社會穩(wěn)定工作,掌握和分析社會穩(wěn)定情況,協(xié)調(diào)處理群體性事件。
3.檢查政法部門公正廉潔執(zhí)法情況,結(jié)合實際研究制定促進公正廉潔執(zhí)法的具體辦法。
4.大力支持和嚴格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促大案要案的查處工作。
5.組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作,落實平安建設(shè)各項措施,推進社會治安創(chuàng)新,營造安定、和諧的社會環(huán)境。
6.組織構(gòu)建大調(diào)解工作體系,排查化解矛盾隱患,指導、協(xié)調(diào)、推動政法部門做好涉法涉訴信訪工作。
7.組織、指導防范和處理邪教工作,落實防范控制各項工作措施,推動反邪教斗爭不斷深入。
8.研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)的措施,協(xié)助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導干部。
9.組織、推動政法部門開展黨風廉政建設(shè),協(xié)助紀檢部門查處違紀違法行為。
10.研究分析涉及政法工作的輿論情況和影響社會穩(wěn)定的輿情信息,指導、協(xié)調(diào)政法綜治維穩(wěn)宣傳和輿論引導工作。
11.指導、協(xié)調(diào)本地區(qū)法學理論研究工作。
12.及時向黨委反映政法工作的重大情況,辦理黨委和上級黨委政法委交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
張掖市委政法委內(nèi)設(shè)10個行政科室,歸口管理市社會治安綜合治理委員會辦公室、市維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導小組辦公室、市委防范和處理邪教問題領(lǐng)導小組辦公室等縣級單位。
三、2018年部門預算安排情況
(一)收入預算情況
2018年收入預算418.54萬元,比2017年增加93.32萬元,提高28.67%,主要原因是人員工資增加。其中:財政撥款418.54萬元。
(二)支出預算情況
2018年支出預算418.54萬元,比2017年增加93.32萬元,提高28.67%,主要原因是人員工資增加。其中:財政撥款安排的支出418.54萬元。
(三)支出功能分類指標
1、一般公共服務(wù)支出344.63萬元,與上年291.84萬元相比,增加52.79萬元,增幅為18.09%,增加的主要原因是人員工資增加;
2、社會保障和就業(yè)支出59.62萬元,與上年20.86萬元相比,增加38.76萬元,增幅為185.8%,主要原因是增加養(yǎng)老保險金和職業(yè)年金;
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(醫(yī)療保障)14.29萬元,與上年12.52萬元相比,增加1.77萬元,增幅為14.14%;
4、住房保障支出(住房公積金)24.13萬元,與上年20.94萬元相比,增加3.19萬元,增幅為15.23%。
(四)支出經(jīng)濟分類指標
2018年市委政法委支出預算為418.54萬元,其中:工資福利支出335.26萬元,與上年227.89萬元相比,增加107.37萬元,增幅為47.11 %;對個人和家庭補助支出24.96萬元,與上年41.86萬元相比,減少16.9萬元,減幅為40.37 %;商品和服務(wù)支出58.32萬元,與上年55.47萬元相比,增加2.85萬元,增幅為5.1%。
四、部門一般性支出財政撥款情況
(一)編制范圍
市委政法委2018年“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費編制范圍包括本級單位,共6.8萬元,機關(guān)運行經(jīng)費33.62萬元,資金來源全部為一般公共預算。
(二)分項情況
1. 因公出國(境)費、車輛購置費,由市級財政統(tǒng)一安排,根據(jù)部門實際情況,經(jīng)市政府同意,按程序撥付部門單位使用。
2.公務(wù)接待費6萬元 ,較2017年減少2萬元。下降25%,預計接待50 批次,400人次。
3、培訓費0.30萬元,較2017年增加0.03萬元,增長11.11%。
4.會議費0.5萬元,較2017年無增減變化。
5.機關(guān)運行費33.62萬元,較2017年增加10.83萬元,提高47.52%。
五、其他重要事項情況說明
政府采購情況
市委政法委2018年政府采購預算總額72.67萬元,其中:政府采購貨物預算7.92萬元;政府采購服務(wù)預算50.7萬元。
2018年擬采購固定資產(chǎn)約7.92萬元,主要包括(臺式電話0.84萬元,復印機6萬元,其他辦公設(shè)備1.08萬元)
六、名詞解釋
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù):指市委政法委用于保障機構(gòu)正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業(yè):指市委政法委用于離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出:指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,依據(jù)市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出 : 反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。
對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出。
三公經(jīng)費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接費。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
1.部門收支總體情況表
2.部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財政撥款收支總體情況表
5.財政撥款支出表
6.一般公共預算支出情況表
7.一般公共預算基本支出情況表
8.一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費安排情況表
9.一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費
10.政府性基金預算支出情況表
11、部門管理轉(zhuǎn)移支付表